Szállítói kereskedelmi rendelés

Navigation:  Tartalom > Ügyfélkapcsolat modul > Rendelés adminisztráció >

Szállítói kereskedelmi rendelés

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

A funkció segítségével a vállalkozás által a szállítók (kereskedők) felé megfogalmazott megrendeléseinek adminisztrációja végezhető el. A funkció alapvetően abban különbözik a normál Szállítói rendeléstől, hogy itt a rendelés folyamat a szállítótól igényelt áruféleségek megrendelésével indul, míg a normál rendelés a vállalkozás szervezetei által megfogalmazott igények rögzítésével kezdődik.

 

Jogosultságkód:                222250                        Help context:        222250

 

Forrás:                        RenSzall                Karbantartás

 

clip0948

 

 

További funkció a szállítói kereskedelmi rendelésben:

 

DOCUMENT        Szállítói rendelés - Számla generálás

 

DOCUMENT        Szállítói rendelés -  Raktárközi bizonylat

 

DOCUMENT        Szállító rendelés - Bizonylatok nyomtatása

 

Szállítói rendelés fej adatok karbantartása:

 

Az egy adott megrendelés fej adatainak adminisztrációját elvégző funkció.

 

Tábla: KRenFej                A tábla leírása a Szállítói belső rendelés adminisztráció funkcióban található.

 

Alap adatok:                A program által előállított adatok

A1.        BizAzo                Bizonylat azonosító        pk

BtoKod+’-’+EloNull(Ev,2)+’/’+EloNull(Sor,5)

A bizonylat azonosítót az inputként megadott bizonylattömb kód és a megrendelés dátuma alapján generálja a program.

A2.        TipusK                Rendelés típus:                PTI        1 – Szállító

 

Input adatok:                Az adminisztrációt végző operátor által megadott adatok.

I1.        BToKod        Bizonylat tömb kód        fk: KBToTor.BtoKod

A rendelések azonosítására szolgáló bizonylattömb.

Bizonylat típus        Rendelés típus

RE                1 – Szállító

I2.        Relaci                Reláció:                PRE                                <A:1>

A reláció megadása a devizás és forint adatok elkülönített nyilvántartása miatt fontos.

I3.        DevKod                Devizanem                fk: ADevTor.DevKod

A program az alapértelmezett devizanemet ajánlja fel.                        <A:KAzoAda.AlaDev>

I4.        RenDat                Rendelés kelte                                                <A:Now>

I5.        SzeKod        Szervezeti egység        fk: ASzerTor.SzeKod                <A:0>

A rendelést feladó (igénylő) szervezeti egység kódja.

I6.        RakKod        Raktár kód                fk: ARakTor.RakKod                <A:Ini / gc_RakKod>

Annak a raktárnak a kódja, ahová a megrendelt áruk majd beérkeznek.

I7.        ParKod                Partner – Szállító        fk: AParTor.ParKod

A szállító partner kódja. Egy szállítói kereskedelmi rendelés fej egy szállító partnerhez kapcsolható.

I8.        TelKod                Partner telephely kód        fk: AParTel.AzoKod

A partner telephelyei közül szűrve, vagy default: 0/0.

<A: AParTel.TelKod.First(ParKod) OR 0/0>

A program a kiválasztott partner kód szerinti első telephelyét ajánlja fel. Amennyiben a partnerhez nincs telephely definiálva, akkor a 0/0-s telephely kód az ajánlás.

I9.        ParKapID        Partner kapcsolati ID        fk: AParKap.ParKapId

<A: AParKap.ParKapID.First(ParKod) OR 0>

A program a kiválasztott partner kód szerinti első kapcsolattartóját ajánlja fel. Amennyiben a partnerhez nincs kapcsolattartó definiálva, akkor a 0-s kapcsolattartó az ajánlás.

I10.        FimKod                Fizetési mód                fk: AFimTor.FimKod

A program a kiválasztott partner fizetési módját ajánlja fel.                <A:AParTor.FimKod>

Mivel a szállítói rendelés fejhez nem tartozik partner, így itt a fizetési mód megadásának sincs értelme. A tényleges fizetési módot az egyes rendelés tételeknél kell megadni,

I10.        SzaMod        Szállítási mód                fk: KSzmTor.SzaMod

A rendelés teljesítés szállítási módját leíró kód.                                <A:0>

I12.        Bizony                Bizonylatszám

I13.        Megjeg                Megjegyzés

I14.        EloKod                Élő kód                (I/N)

I15.        RenTip                varchar (1)        NOT NULL ,        – Rendelés típus        REN

A rendelés típusát leíró kód.                                                <A:0>

I16.        CsakAj                Csak ajánlat                (I/N)

I – A rögzített adatok csak ajánlatként, és nem rendelésként szerepelnek.

N – A rögzített adatok tényleges rendelések.

I17.        ErvDat                Az ajánlat érvényességének dátuma

 

Szállítói rendelés tétel adatok karbantartása:

 

A rendelési fejhez tartozó árunkénti rendelési tételek adatait karbantartó funkció.

 

A rendelési tételek adatai több csoportra vannak osztva:

DOCUMENT        Szállítói rendelés - Mennyiségi adatok

 

Tábla: KRenTet

 

Rendelés adatok:

 

Azonosító adatok:

A rendelési tételek azonosító adatait a program a tételek adatbázisba való felvitelekor (Insert) állítja elő.

A1.        TetAzo                Tétel azonosító        pk

= BizAzo+’/’+EloNull(TetSor,4)

A tétel azonosító a bizonylat azonosító (fej) és a tételsorszám összetételéből keletkezik.

A2.        BizAzo                Bizonylatazonosító        fk: KRenFej.BizAzo

A rendelési fejhez való adatbázis kapcsolatot (master – detail) megteremtő mező.

A3.        TetSor                Tétel sorszám

Egy adott fejhez rögzített tételek folyamatos sorszámát tartalmazó adatmező.

 

Rendelési alap adatok:

 

I1.        AruKod        Árukód – Rendelt                fk: AAruTor.AruKod

A megrendelt áru kódja.

Az árukód addig módosítható, amíg a visszaigazolás meg nem történt (VisMen=0).

Megengedett az árukód mező üresen hagyása is (0 kóddal való kitöltése), mivel előfordulhat, hogy úgy adunk fel rendelést, hogy nem ismerjük az áru kódját.

I2.        AruSpc        Áru specifikáció

Az áru specifikációs (és az igénylési megjegyzés) mezőbe a rendelt áru adatit részletezhetjük. Ha nem tudjuk a rendelés során megadni az árukódot, akkor itt írhatjuk le szövegesen az igényelt áru jellemzőit.

I8.        AtpKod        Ártípus kód                ATP                <A:AParTor.AtpKod>

Megadhatjuk, hogy a szállítótól milyen ártípussal (kedvezménnyel) kívánjuk beszerezni az árut.

S1.        RenMen        Rendelt mennyiség                                                <A:0>

S2.        ReMeKd        Rendelési mennyiség egység

<A:AAruTor.MeeKod>                                fk: AMeeTor.MeeKod

A program a rendelés mennyiségi egységének a megrendelt áru árutörzsbeli kódját.

S3.        RenKel                Rendelés kelte                                                        <A:Előző>

A program a második rendelési tételtől kezdve, az aktuális tételhez beajánlja az előző tétel adatát.

S4.        ReHati                Rendelési határidő                                                <A:Előző>

A program a második rendelési tételtől kezdve, az aktuális tételhez beajánlja az előző tétel adatát.

I7.        ProKod                Project kód                fk: FProTor.ProKod                        <A:Előző>

Annak a projectnek a kódja, amihez az árut rendeljük.

S6.        RenMeg        Rendelési megjegyzés

K1.        ReaKod        Rendelés állapot kód        fk: KReaTor.ReaKod                        <A:0>

A rendelési állapot törzsben definiált rendelési állapot kódok közül lehet választani (pl: megrendelve, felfüggesztve, stb.) a tétel aktuális állapotának meghatározására.

K6.        EloKod                Élő kód – Tétel                (I/N)        <A:I

Általános élőkód. A rendelési tétel aktualitását jelző kód.

 

Visszaigazolás adatok:

 

A szállító által a rendelés visszaigazolásáról közölt adatok rögzíthetők ezen a képernyő fülön.

 

V1.        VigIga                Visszaigazolva                [I/N]

V2.        AruKodV        Árukód – Visszaigazolt                fk: AAruTor.AruKod

A visszaigazolt áru kódja.                        <A:AruKod>

A program beajánlja a megrendelt áru kódját.

V3.        VigMen                Visszaigazolt mennyiség

<A:RenMen>        A program felajánlja a rendelés mennyiségét, amely az operátor által felülírható.

V4.        ViMeKd        Visszaigazolás mennyiség egysége

<A:ReKd>                                        fk: AMeeTor.MeeKod

A visszaigazolás mennyiségi egységének a rendelés mennyiségi egységét ajánlja fel a program, amely az operátor által megváltoztatható.

V5.        VigEar                Visszaigazolási egységár        <A:AAruTor.FelvAr>

Szállítói beszerzési egységár

V6.        VigDat                Visszaigazolás dátuma                <A: Előző>

A program a második rendelési tételtől kezdve, az aktuális tételhez beajánlja az előző tétel adatát.

V7.        ViHati                Visszaigazolt határidő                <A: Előző>

A program a második rendelési tételtől kezdve, az aktuális tételhez beajánlja az előző tétel adatát.

V8.        VigNap                Visszaigazolás időtartama        [nap]        <A: Előző>

A program a második rendelési tételtől kezdve, az aktuális tételhez beajánlja az előző tétel adatát.

V9.        VigRak                Visszaigazolás raktárról                        [I/N]

V10.        VigMeg        Visszaigazolási megjegyzés

 

Rendelési megjegyzés adatok:

 

A rendelésekhez csatolt megjegyzéseket karbantartó funkció. A rendelés fejhez kapcsolódóan tetszőleges számú megjegyzés rögzíthető. A megjegyzés adminisztrációs funkció a képernyő alján található [Megjegyzések] gombra kattintva érhető el.

 

Program által automatikusan előállított adatok:

 

Igénylés:

I3.        IgeMen                Igényelt mennyiség                0

I4.        IgMeKd        Igénylési mennyiségi egység        0

I5.        IgHati                Igénylési határidő                ReHati

I6.        IgeMeg                Igénylési megjegyzés                null

I9.        IgeEar                Igénylési egységár                0

 

Igénylés engedélyezési adatok:

 

E1.        EngEal                Engedélyezési állapot        EAL        0 – N/A

E2.        OpeKodE        Engedélyezési napló adatok – Operátor kód        null

E3.        TerKodE        Terminál kód                        null

E4.        RogDatE        Rögzítés időpontja                null

 

Igénylés kezelés:

K2.        SzaMod        Szállítási mód                        0

K3.        FimKod        Fizetési mód                        0

K4.        FizNap                Fizetés esedékessége (nap)        0

K5.        KerOsz                Keretösszeg                        0

K7.        KieKod                Kielégíthetőség kód                <A:N>

K8.        AjaKel                Ajánlatkérés szükséges                <A:N>

K9.        BesElo                Beszerzési élőkód                <A:I>

K10.        FelElo                Felhasználási élőkód                <A:I>

K11.        FizHat                Fizetési határidő                null

K12.        PenAll                Pénzügyi állapot        PPA        <0>

 

Rendelés:

S5.        RenPar        Rendelési partner                0

S7.        ReEnAl                Rendelés engedélyezési állapot        0

S8.        OpeKodR        Operátor kód                        null

S9.        TerKodR        Terminál kód                        null

S10.        RogDatR        Rögzítés időpontja                null

 

Beérkezés:

B1.        BeMeIn                Beérkezett mennyiség – Input        0

B2.        BeeMeg        Beérkezési megjegyzés                null

B3.        BeMeGy        Beérkezett mennyiség – Gyűjt        0

 

Felhasználás:

F1.        FeMeIn                Felhasznált mennyiség – Input        0

F2.        FelMeg                Felhasználási megjegyzés        null

F3.        FeMeGy        Felhasznált mennyiség – Gyűjt        0

 

Napló adatok:

N1.        Opekod        Operátor kód                generált

N2.        Terkod                Terminál kód                generált

N3.        Rogdat                Rögzítés dátuma        generált