Számla adminisztráció

Navigation:  Tartalom > UNIS Általános > Felhasználói leírás > Pénzügyi folyamatok felhasználói leírása >

Számla adminisztráció

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

SZÁMLA ADMINISZTRÁCIÓ

 

A számlaállomány nyilvántartási modulba belépve a számla (pénzügyi bizonylat) típusától és formájától függően további menükből kell választani:

 

Számla típus:        

1. Szállító

A szállítói (bejövő) számlák és pénzügyi bizonylatok.

2. Vevő

A vevő (kimenő) számlák és pénzügyi bizonylatok.

3. Belső

Az aktivált saját teljesítmények bizonylatai.

 

Számla forma:        

1. Gépi számla

A bizonylat (szállító, vevő) a készlet modulból származik, adatai a készlet modulhoz kapcsolódnak.

A gépi vevői számlákhoz az értékesítési, a gépi szállítói számlákhoz pedig a beszerzési bizonylatokat rendelhetjük hozzá. A hozzárendelés úgy történik, hogy a szállítói számla esetén kiválasztjuk azt a raktári vásárlási bizonylatot, amely adatai alapján a szállító gépi számlát el akarjuk készíteni. Vevő gépi számla esetén a raktári értékesítési bizonylatból készítjük el számlát. A hozzárendeléssel átkerülnek a mozgások adatai, a mozgás tételek pedig hozzákapcsolódnak a számlákhoz.

2. Kézi számla

A pénzügyi modulban az operátor által (kézzel) rögzített számla, amelynek adatai nem a készlet adatok átvételéből származnak.

Ugyanakkor egy kézi számla is kapcsolódhat a készlet modulhoz. Ez két módon valósulhat meg. Az egyik lehetőség az, hogy az egymástól függetlenül rögzített pénzügyi bizonylatot (számlát) és készlet bizonylatot (szállítólevelet) utólag kapcsoljuk össze a Szállítólevél – számla összerendelő funkcióval. A számla – szállítólevél kapcsolat létrehozásának másik lehetősége, hogy a kézi számla funkcióban a [Bevét készletre] gombot megnyomva elvégezzük a számla adatai alapján a készletre-vételt, amely egyben az adatkapcsolódást is létrehozza.

3. Egyéb bizonylat

Alapvetően olyan mint a számla, az eltérés annyi, hogy míg egy számlának legalább két kontírozási eseménye van (teljesítés és kiegyenlítés), addig az egyéb bizonylatnak csak a kiegyenlítését kontírozzuk.

 

1.Szállítói számlák
1.1.Szállítói gépi számla

Szállítói gépi számlának azokat a számlákat nevezzük, amelyeknek az adatai raktári mozgások alapján álltak elő. A „gépi” jelző arra utal, hogy a számla adatai a számítógéppel történet adatátvételből származnak. A bevételezési készletmozgás és a számlák áru tételeinek összekapcsolására azért van szükség, mert a beszerzés bekerülési értéke a beszerzési számla áru tételeinek értékeiből áll elő.

 

A gépi számla áru tételei közé felvihetünk olyan árukat (szolgáltatásokat) is, amelyek nem kapcsolódnak raktári mozgáshoz. Pl: Szállítási költség. A számla fej és az áru tételek egy része ebben az esetben is raktári mozgáshoz kapcsolódik.

 

A készlet beszerzés (vásárlás) és a hozzákapcsolódó szállítói számla adminisztrációja a rendszerben három féle módon valósítható meg, attól függően, hogy a készlet mozgás bizonylat és szállító számla rögzítése időben hogyan alakul egymáshoz képest:

 

1. Beszerzés szállítólevél alapján

A bevételezés rögzítése megelőzi a szállítói számla adatainak rögzítését. A szállító számla adatainak rögzítése a bevételezés adminisztrációja után, a bevételezési bizonylat adatainak felhasználásával történik. A bevételezés a számla rögzítése után kap értéket, addig érték nélkül szerepel a készleten.

 

2. Beszerzés számla alapján

A rendszerbe előbb a szállítói számla adatai kerülnek be (szállítói kézi számlaként), majd a számla adatainak felhasználásával történik meg a készletre vétel adminisztrációja. A készletre vétel a számla érték adatai alapján mennyiségben és értékben is megtörténik.

A számla alapján történő készletre-vétel két módon valósítható meg:

2.A. A (szállítói) kézi számla adminisztrációs funkcióban a [Bevét készletre] gombot megnyomva elvégezzük a számla adatai alapján a készletre-vételt, amely egyben az adatkapcsolódást is létrehozza.

2.B. A készlet modul Vásárolás számla alapján funkcióban előbb a számla fej adatok alapján elkészítjük a készletre-vétel bizonylatfejét, majd a számla áru adatok alapján a készletmozgásokat.

 

3. Szállítólevél – számla összekapcsolása

A készletre vétel és a szállító számla adatainak rögzítése egymástól függetlenül történik. Ahhoz, hogy a szállítólevél alapján rögzített készlet megkapja a bekerülési értéket, az egyes bevételezési mozgásokat hozzá kell rendelni a számla egyes áru tételeihez.

Ez az eset csak nem körültekintő készlet / számla adminisztráció esetén fordul elő. Ha a szállítólevél adatai a számla rögzítésekor már adatbázisban voltak, akkor a számlát rögzítő operátornak nem szállítói kézi számlát kellett volna rögzíteni, hanem a szállítólevél alapján kellett volna előállítani a szállító gépi számlát. Amennyiben a számla adatai kerültek előbb a nyilvántartásba, akkor a raktárosnak a készletre vételt nem szállítólevél alapján, hanem a már rögzített kézi számla alapján kellett volna rögzíteni.

 

1.1.1.Beszerzés szállítólevél alapján

Amennyiben a bevételezni kívánt anyag kísérő bizonylata nem számla, hanem szállítólevél, akkor az ügyviteli folyamatban a raktári bevételezés megelőzi a szállítói számla adatainak rögzítését.

 

1.1.1.1.Vásárlás szállítólevél alapján

Az anyagot kísérő szállítólevél az anyaggal együtt a raktárba kerül. A szállítólevél alapján a bevételező operátor a bevételezési mozgásfej és mozgástétel minden adatát rögzíti, mivel a pénzügyi modulból nem tud átvenni egyetlen adatmezőt sem, mert a beszerzéshez kapcsolódó számla még nincs a rendszerben.

 

UNIS / Készlet / Készlet mozgások rögzítése / Bevételezés / Vásárlás / Vásárlás szállítólevél alapján

 

1.1.1.1.1.A raktári mozgás fej adatainak rögzítése – Bizonylat fül

A mozgás fej a bevételezési bizonylat közös adatait tartalmazza. Pl:

oSzállítólevél száma
oDátum
oPartner (Szállító) stb.

 

1.1.1.1.2.A raktári mozgás tétel adatainak rögzítése – Mozgás fül

A mozgás fülön a szállítólevél egyes áru tételeinek a készletre vételezését végezzük el.

Input adatok:

oÁru kód
oTárolóhely kód
oMozgás kód
oBevételezett mennyiség
oSzállítói rendelés azonosítója
oMegjegyzés

 

A szállítólevél adatainak rögzítésével a készletre vétel mennyiségben történik meg, a bevételezési készlet tételek meg nem rendelkeznek bekerülési értékkel. A bekerülési érték a gépi számla adatainak rögzítésével és a bevételezési mozgáshoz való rendelésével áll elő. A bekerülési érték nélküli bevételezések nem kontírozhatóak, azonban a készletről kiadhatóak. Az így kiadott tételeknek természetesen nem lesz bekerülési értéke. A szállító számla szállítólevélhez való rendelésével nemcsak a bevételezés kapja meg a bekerülési értékét, hanem az ebből kiadott felhasználások is.

 

 

1.1.1.2.Szállítói gépi számla adatainak rögzítése

Szállítói gépi számla csak már rögzített, de még számlához nem rendelt szállítólevelek alapján állítható elő.

 

UNIS / Pénzügy / Számla állomány nyilvántartás / Bejövő (szállítói) számla / Szállítói gépi számla

 

1.1.1.2.1.Bizonylat fej – Számla alap összerendelés

A készlet modulban rögzített bizonylatfejből elkészítjük a gépi számla fejet.

 

Input adatok:

oPartner kód
oBizonylat tömb

 

Az összerendelés úgy történik, hogy az operátor kiválasztja azt a partnert, akinek a bizonylatait össze szeretné kapcsolni. A képernyő felső részén megjelennek a partner már összerendelt bizonylat és számla fejei, míg az alsó részen a még össze nem rendelt raktári vásárlási (szállító számla) illetve értékesítési (vevő számla) bizonylatai láthatóak, amelyek közül az operátor kiválasztja az összerendelendőt.

 

Az [Új számla fej] gomb megnyomása után a program elvégzi az összerendelést és elkészíti az új számla bizonylat fejet, amelynek generált azonosítóját megjeleníti a képernyőn. Az összerendelés elvégzése után a számla alap adatai módosíthatóak maradnak. A [Csoportos szla] gomb megnyomása esetén a program nem készít új gépi számla fejet, hanem a készlet bizonylatot ahhoz a már meglévő gépi számla fejhez csatolja, amelyiket a képernyő felső adatrácsán kijelöltünk.

 

Számla alap adatok beírása

A készlet modulban rögzített bizonylatfejből elkészített számlafej minden adatmezőjét automatikusan generálta a program. Azonban nem biztos, hogy minden generált adat tartalma megfelelő. Ezeket a számla nyilvántartásban módosítani kell. Az adatok nagy részének módosítása elvégezhető a számla áru tételeinek előállítása után is, azonban vannak olyan adatok (számla deviza adatok), amelyeket még a tételek előállítása előtt meg kell adni.

 

1.1.1.2.2.Gépi számla tételek előállítása

Számla áru – Raktári mozgás összerendelés

A számla áru adatok előállítása a raktári mozgás kiválasztásával és a szükséges input adatok megadásával történik. A raktári mozgás rögzítése során nem adtunk meg minden olyan adatot, amely a számla áru felviteléhez szükséges. A hiányzókat a számla áru tétel generálásakor kell megadnunk.

 

A tételek előállítása úgy történik, hogy az összerendelő képernyő összerendelt fej adatait megjelenítő részében (felső rész) kiválasztjuk a már összerendelt bizonylat és számla fejet, majd megnyomjuk a módosítás gombot. Ekkor a képernyőn a tétel adatok összerendelésére szolgáló képernyő jelenik meg. Ennek a felső részében a raktári bizonylat és a számla már összerendelt tételei, míg az alsó részében a még összerendelésre váró szabad tételei láthatóak.

 

Számla áru tétel adatok beírása

A számla áru adatok előállítása a raktári mozgás kiválasztásával és a szükséges input adatok megadásával történik.

 

Input adatok:

oTétel érték (áfa nélkül)
oÁfa kód: meghatározza az áfa kulcsot
oÁfa érték

 

A szállítói gépi számla tételeinek rögzítésével előáll a bevételezés bekerülési értéke.

 

 

A szállítói gépi számla fej és áru tételek esetén két adat karbantartási mód közül választhatunk: új felvitel és módosítás. Az új fej tétel az előtétszűrés képernyőn az [Új bizonylat készítése] gombbal vihető fel, míg egy meglévő fej adatainak karbantartás a tétel kikeresése után a [Kiválasztás] gomb megnyomása után végezhető el. A már meglévő áru tételek egyes adatainak karbantartása az áru fülön tehető meg. Szolgáltatás jellegű áru tételt a számla áru fülén az [Új felvitel] gomb megnyomásával rögzíthetünk. Új termék jellegű áru tétel felvitele azonban nem az áru fülről, hanem a kiválasztás képernyőről indulva az [Új bizonylat készítése] gomb megnyomása után valósítható meg. A gomb nevével ellentétben azonban nem hozunk létre új gépi számla fejet, hanem a partner megjelölése után kiválasztjuk a már összerendelt számla és raktári mozgás fej tételek közölt azt, amelyiket raktári bevételezésből származó új árutétellel szeretnénk bővíteni. A [Módosítás] gomb megnyomása után a megjelennek a raktári mozgás fej azon mozgás tételei, amelyek még nem tartoznak számla áru tételhez. Az [Új felvitel] gomb megnyomásával állíthatjuk elő a raktári mozgásból a számla áru tételt.

 

 

1.1.2.Beszerzés számla alapján

A rendszerbe előbb a szállítói számla adatai kerülnek be (Lásd: Szállítói kézi számla), majd a számla adatainak felhasználásával történik meg a készletre vétel adminisztrációja. A készletre vétel a számla érték adatai alapján mennyiségben és értékben is megtörténik. A raktári bevételezéskor, a mozgások rögzítése során átvesszük a bevételezési pénzügyi bizonylat már rendelkezésre álló adatait.

 

A raktári operátor a számlanyilvántartó operátor által rögzített, a raktárba még be nem vételezett tételek közül kiválasztja azt, amely a bevételezni kívánt áruhoz tartozik. A számla fej adataiból a program segítségével előállítja a bevételezés fej adatait, a számla tétel adataiból, pedig a bevételezési tétel (mozgás) adatokat. Az előzőekből következik, hogy csak olyan bevételezés rögzíthető, amelynek pénzügyi adatai már az adatbázisban vannak.

 

Egy szállítólevél csak egy számlához tartozhat, de egy számlának több szállítólevele lehet.

 

1.1.2.1.Szállítói (kézi) számla adatainak rögzítése

A pénzügyi modulban teljes körűen rögzítésre kerülnek a szállítói kézi számla adatai.

Lásd: Pénzügy / Szállítói kézi számla

 

UNIS / Pénzügy / Számla állomány nyilvántartás / Bejövő (szállítói) számla / Szállítói kézi számla

 

A szállítói kézi számla adatai alapján a készletre vétel két módszerrel történhet:

 

A. Csoportos

A csoportos készletre vétel során a program a számla termék típusú áruit egy menetben készletre veszi.

A csoportos készletre vételt akkor használhatjuk, ha az áru mozgás tételek rögzítése mind ugyanazzal a mozgáskóddal történik. Az nem szükséges, hogy minden egyes számla áru tétel ugyanabba a raktárba kerüljön, mivel a készletre-vétel képernyőn az egyes áruféleségekhez más-más raktár illetve tárolóhely rendelhető. Amennyiben a számla áru tételek több raktárba kerülnek, elengedhetetlen hogy a készlet adminisztrációt végző dolgozónak mindegyik raktárhoz legyen joga.

A program annyi készletbevételi bizonylatot állít elő, ahány raktárba az áruk bevételezése történik.

 

B. Egyedi

Az egyedi készletre vétel esetén minden egyes termék típusú számla áru tétel készletre vétele külön lépésben zajlik.

Az egyedi készletre vétel akkor alkalmazandó, ha:

 

1.1.2.2.Készlet adminisztráció számla alapján
1.1.2.2.1.Csoportos készletre vétel

A csoportos készletre vétel során a program a számla termék típusú áruit egy menetben készletre veszi.

 

A csoportos készletre vétel a Szállítói kézi számla funkcióból indítható el.

UNIS / Pénzügy / Számla állomány nyilvántartás / Bejövő (szállítói) számla / Szállítói kézi számla

 

A Szállító kézi számla adminisztrációs képernyőn található [Bevét készletre] gomb megnyomása után a program bekéri a készletre vételhez szükséges input adatokat:

A készletre vétel bizonylattömbje.                Pl: KVS – Vásárlás számla alapján.
A bevételező raktár kódja:                        Pl: 100 – Alap raktár
A bevételező tárolóhely kódja:                        Pl: 10001020304 – 1234-es tároló
Bevételezési mozgáskód:                        Pl: 1S1120 – Vásárlás számlával - átutalásos

A program az input adatokra ajánlást tesz. Az operátornak csak akkor kell átírnia, ha más kód szükséges.

Az input adatok beírása után a [Készlet vétel] gombot megnyomva a program készletre veszi a számla termék típusú tételeit.

 

1.1.2.2.2.Egyedi készletre vétel

Az egyedi készletre vétel esetén minden egyes termék típusú számla áru tétel készletre vétele külön lépésben zajlik.

 

1.1.2.2.2.1Raktári bevételezés bizonylat fej elkészítése

A bevételezés bizonylat feje a számla alap adatok alapján készül el.

 

1. Partner kiválasztása

Ki kell jelölnünk azt a partnert, akinek a számlájából szállítólevelet kívánunk készíteni.

 

2. A szállítói számla kiválasztása

A kiválasztott partner megjelenítendő szállítói kézi számláira további szűrési feltételeket fogalmazhatunk meg.

 

A karbantartásra választható tételek halmaza:                                PSzaAla - tábla

Feltételek:        A feltételek közötti kapcsolat : AND

SzaSza                Számlaszám                                        Intervallum
PenAll                Pénzügyi állapot                                Egyedi
TelDat                Teljesítés dátuma

 

A [Szűrés végrehajtása] gomb megnyomása után a képernyő felső részén megjelennek a partner szűrési feltételeknek megfelelő szállítólevelekkel már összekapcsolt számlái. A képernyő alsó részén azok a szállítói kézi számlák láthatóak, amelyek még nincsenek összerendelve szállítólevelekkel és megfelelnek a szűrési feltételeknek. Ezek közül választhatjuk azt a számlát, amelyből szállítólevelet kívánunk készíteni.

 

A [Számla tételek megtekintése] gomb megnyomásával megtekinthetjük a kijelölt számla áru tételeit. Ezáltal több még szállítólevélhez nem kapcsolt számlából ki tudjuk választani azt, amelyből éppen szállítólevelet akarunk készíteni.

 

3. A bevételezési bizonylat fej adatainak megadása

A [+ Szállítólevél elkészítése] gombra kattintva, a program az aktuális (kijelölt) számlából elkészíti a bizonylat fejet. A kiválasztott számla fej adatai alapján a program a bizonylat fej adatainak egy részét meghatározza, illetve javaslatot tesz rá, míg a többi adatot az operátornak kell megadnia.

 

Input adatok:

1.        Bizonylat tömb:                

A vásárlási bizonylattömb kódja

2.        Raktárkód

A rendszerparaméterként megadott alapértelmezett raktárkód kerül felajánlásra, amelyet az operátor megváltoztathat arra a raktárra, amelybe a bevételezés történik.

3.        Mozgás dátuma        A megengedett könyvelési időintervallumba kell esnie

A program a mozgás dátumának felajánlja a számla teljesítés dátumát.

4.        Bizony                Bizonylatszám                

A program a mozgás bizonylatszámának felajánlja a számla bizonylatszámát.

I5.        Megjeg        Megjegyzés

 

1.1.2.2.2.2A raktári mozgástétel adatok előállítása

Az összerendelt számla és bevételezési bizonylat tételen állva, az adatmódosító gomb megnyomásával lehetőségünk nyílik a számlához tartozó áru adatok raktári mozgásként történő átvételére.

 

A mozgás fej adatainak rögzítése után a program a számla áru adataiból előállítja a mozgás tétel <KRakMoz> adatokat. A raktári operátornak csak azon tétel adatokat kell beírni, amelyeket a program nem tudott automatikusan kitölteni. A program csak a termék típusú áru tételeket veszi át a számlából, a szolgáltatásokat nem.

 

A [+ Szállítólevél tétel elkészítése] gombra kattintva, a program az aktuális (kijelölt) számla áru tételből elkészíti a raktári mozgás tételt.

 

Input adatok:

1.        Árukód:                        A vásárolt áru kódja

A számla áru kódját mindenképpen be kell kérni, függetlenül attól, hogy a pénzügyi modulban kapott-e értéket, vagy sem, mert a raktári bevételezés során dől el véglegesen a beérkező áru kódja.

2.        Tárolóhely:                A bevételező tárolóhely kódja

A tárolóhelynek a fejben definiált raktárhoz kell tartozni!

3.        MozKod        Mozgáskód                A mozgástörzsből kiválasztott mozgáskód

4.        Megjeg                Megjegyzés

5.        RenSza                Rendelésszám                fk: KRenTet.TetAzo

 

A bevételezési tétel rögzítésekor az operátornak meg kell határoznia, hogy a bevételezés melyik rendelési tételhez kapcsolódik. Ez oly módon történik, hogy a képernyőn megjelenik egy ablak, amely azon élő rendelési tételeket tartalmazza, amelyben a bevételezni kívánt árukód előfordul. A hozzárendelés a tétel megjelölésével történik. A mozgás rögzítésekor a program a kiválasztott rendelési tételnél kumulálja a beérkezett mennyiséget, így a rendelési modulban látható az adott rendelésre beérkezett mennyiség. Amennyiben az igényelt mennyiség már rendelkezésre áll, akkor  a program az igénylést kielégíthető állapotba teszi. A kielégíthető állapotot az anyaggazda is beállíthatja, ha úgy ítéli meg, hogy a rendelkezésre álló, az igényeltnél valamivel kevesebb mennyiség is teljesíti az igényt.

 

A mozgás tétel rögzítésekor a bevételezés már rendelkezik bekerülési értékkel.

 

 

1.1.3.Szállítólevél – számla összerendelés

A készletre vétel és a szállító számla adatainak rögzítése egymástól függetlenül történik. Ahhoz, hogy a szállítólevél alapján rögzített készlet megkapja a bekerülési értéket, az egyes bevételezési mozgásokat hozzá kell rendelni a számla egyes áru tételeihez.

Ez az eset csak nem körültekintő készlet / számla adminisztráció esetén fordul elő. Ha a szállítólevél adatai a számla rögzítésekor már adatbázisban voltak, akkor a számlát rögzítő operátornak nem szállítói kézi számlát kellett volna rögzíteni, hanem a szállítólevél alapján kellett volna előállítani a szállító gépi számlát. Amennyiben a számla adatai kerültek előbb a nyilvántartásba, akkor a raktárosnak a készletre vételt nem szállítólevél alapján, hanem a már rögzített kézi számla alapján kellett volna rögzíteni.

 

Amikor bevételezési raktár bizonylat és szállítói számla rögzítése egymástól függetlenül történik, akkor a számla és bevételezés között nincs meg az adatbázis kapcsolat, így az adatbázisban a beszerzési tétel még nulla értéken szerepel (,mert a raktári bevételezéskor az operátor nem rögzített értékadatokat). Ahhoz, hogy a beszerzett tételeknek meglegyen a beszerzési egységára, az anyagkönyvelésért felelős raktári dolgozónak a beszerzési tételeket és a szállítói számla tételeit párosítania kell. A tételek párosítása úgy történik, hogy az operátor számítógépének képernyőjén megjelennek a még páratlan bevételezési tételek, amelyekhez a páratlan szállítói számlák tételei közül választhat párt. Az összerendelés adatait a program letárolja az adatbázisban, a beszerzési tétel megkapja a számlatétel egységárát, a bevételezési és szállítói páratlan tételek közül, pedig a két összerendelt tétel eltűnik.

 

Egy szállítólevél csak egy számlához tartozhat, de egy számlának több szállítólevele lehet. Az összerendelés típusa 1:N, az összerendelés adatait  a PSzaBiz tábla tartalmazza. Ha a szállítólevél tételeinek száma ugyanannyi, mint a számláé, akkor a párosítás 1:1 típusú hozzárendeléssel egyszerűen megoldható. Amennyiben a számlában több szállítólevél, azonos tartalmú sora össze van vonva, akkor szállítói számlanyilvántartásban a számla tételeket olyan részletezettségig szét kell bontani, ahogy azok a szállítólevélben szerelnek, hogy az 1:1 típusú hozzárendelés elvégezhető legyen.

 

UNIS / Készlet / Készlet mozgások rögzítése / Bevételezés / Vásárlás / Szállítólevél – számla összerendelés

 

1.1.3.1.Összerendelés adminisztráció
1.1.3.1.1.Szállítólevél-fej – számla-fej összerendelése

A szállítói kézi számlák és raktári készlet beszerzési tételek összekapcsolását elvégző funkció.

 

1. Partner kiválasztása

A képernyőn egyszerre egy kiválasztott partner összerendelt és összerendelésre váró tételei jeleníthetőek meg.

 

2. Bizonylatok kiválasztása (szállítólevél, számla)

Összerendelt tételek
Össze nem rendelt tételek

Mind összerendelt, mind össze nem rendelt tételeket szűrhetjük szállítólevél számra és számlaszámra.

 

3. Szűrés végrehajtása

A [Szűrés végrehajtása] gomb megnyomása után a képernyő felső részén megjelennek a már összerendelt szállítólevelek és számlák. Az összerendelt tételek egyrészt azért jelennek meg a képernyőn, mert egy számlához több szállítólevél kapcsolható, másrészt pedig ezen a képernyőn lehet elvégezni a már összerendelt tételek lebontását is. A képernyő a bal alsó részében a még összerendelésre váró szállítólevelek, a jobb alsó részben pedig a még párba nem állított számlák láthatóak.

 

 

4. Összerendelendő bizonylatok (mozgás fej, számla) kijelölése

A képernyő bal oldalán található, még össze nem rendelet szállítólevél fejek közül kijelöljük (rákattintással) az a tételt amelyiket össze akarjuk kapcsolni a jobb oldalon szereplő valamelyik, még össze nem rendelt számlával, amely utóbbit szintén rákattintással jelölünk ki.

 

5. A fej adatok összerendelésének rögzítése

Egy számla és egy bizonylatfej kiválasztása után a program további input adatok bekérése nélkül, az összerendelés gomb megnyomásával, a két tábla között létrehozza kapcsolatot. A különálló bizonylatok eltűnnek az összerendeletlenek közül, és az összekapcsolt tételek pedig szürke színnel megjelennek az összerendeltek között. A szürke szín azt jelenti, hogy a fej adatok összerendelése megtörtént, de a fejösszerendeléshez tétel összerendelés még nem tartozik.

 

Amíg a számla és a szállítólevél tételek nincsenek összekapcsolva, addig a fejek közötti összerendelés megszüntethető.

 

1.1.3.1.2.A számla és a bevételezési bizonylat tételeinek összerendelése

Az összekapcsolt fej tételen állva, a módosítás gomb megnyomása után lehetőségünk nyílik a számla és a bevételezési bizonylat tételeinek összerendelésére.

 

A képernyő felső részén az összekapcsolt bizonylat már összerendelt tételei láthatóak. A bal alsó részen az összerendeletlen raktári mozgások, a jobb alsó részen pedig az összerendeletlen számla áruk láthatóak.

 

Egy számla és egy bizonylat tétel kiválasztása után a program további input adatok bekérése nélkül, az összerendelés gomb megnyomásával, a két tábla között létrehozza kapcsolatot. A különálló tételek eltűnnek az összerendeletlenek közül, és az összekapcsolt tételek megjelennek az összerendeltek között.

 

A számla és a mozgás tétel párba állítása után a program az adatbázisban megteremti a kapcsolatot a tételek között. A program csak a termék típusú tételek (AAktTor.AruTip='1') összerendelését engedi.

 

 

1.1.3.2.Szállítólevél [Raktári mozgás] - számla összerendelés megszüntetése

Az összerendelés megszüntetése attól függetlenül ezzel a funkcióval történik, hogy az összerendelés milyen módon valósult meg:

oBevételezés szállítólevél alapján -> Szállítói gépi számla
oSzállítói kézi számla -> Bevételezés számla alapján
oSzállítólevél <-> Számla összerendelés

 

A szállítólevél és a számla összerendelés megszüntetése az összerendelés sorrendjével fordított sorrendben történik. Először az összerendelt tételeket választjuk szét az [Összerendelés törlése] gomb  megnyomásával, és ha már nem tartozik a fejhez összerendelt tétel, akkor le tudjuk bontani a fej adatok összerendelését is.

1.1.3.2.1.A tétel adatok összerendelésnek megszüntetése

A program megszünteti a kapcsolatot a kiválasztott összerendelt bizonylat és számla tétel között.

 

Az összerendelés megszüntetésének feltételei:

1. PSzaAla.FokAll=0                A számla még nem kontírozott

2. KRakMoz[B].FokAll=0        A bizonylat nem kontírozott

 

Amennyiben a bevételezett készlettételből már volt felhasználás (Kiadas>0), akkor a felhasználások értékadatait (a KRakMoz táblában) is módosítani kell. A felhasználások raktári mozgás tételei a tételes mozgáson keresztül érhetők el.

 

Stornózott számla tételének lebontásakor a számla áru tétel megmarad (egyéb esetben törlődik), mert törlés esetén a stornó számla értéke 0-ra változna, miközben a stornó és stornózott számla összegének 0-nak kell lenni.

 

1.1.3.2.2.A fej adatok összerendelésének megszüntetése:

A fej adatok összerendelését akkor lehet megszüntetni, ha nincsenek összerendelt tételei. Ezért először a tételek összerendelését kell lebontani!

 

 

1.2.Szállítói kézi számla

A szállítói kézi számla a pénzügyi modulban az operátor által (kézzel) rögzített bejövő (szállítói) számla (vagy egyéb pénzügyi bizonylat), amely nem kapcsolódik a készlet modulhoz. A kézi számla és az egyéb bizonyalt alapvetően hasonló bizonylat, az eltérés annyi, hogy míg egy számlának legalább két kontírozási eseménye van (teljesítés és kiegyenlítés), addig az egyéb bizonylatnak csak a kiegyenlítését kontírozzuk.

 

A szállítói kézi számla alapvetően a szolgáltatás jellegű szállítói számlák adatainak rögzítésére szolgál. Azonban meg kell jegyeznünk, hogy a szállítói kézi számlába is lehet áru típusú terméket rögzíteni, amelyből a bevételezés számla alapján funkcióval valósítható meg a készletre vétel. Ebben az esetben a szállítói kézi számla is kapcsolódik raktári mozgáshoz.

 

A szállítói kézi számla funkcióban nem csak szállítói számlákat rögzítünk, hanem itt visszük fel az olyan pénzügyi bizonylatokat is, amelyeknek az elővezetését és a kiegyenlítését is kontírozni akarjuk. Erre példa a csomagolási termékdíj, melyet az APEH-nek kell megfizetnünk. Ugyanúgy szerepel a költségeink között, mint az igénybevett szolgáltatás, miközben alapbizonylatként nem áll rendelkezésünkre számla. A rögzítendő bizonylat áru fülén szolgáltatásként adjuk meg a költség-nemet, projektként a költséghelyet, és partnerrel szemben (APEH!) kontírozzuk. A kiegyenlítés kontírozása a terhelt pénzeszköz és a partner között történik. A kiegyenlítés rögzítéséig az adatbázisból megjeleníthető a kötelezettség az APEH (partner) felé. Majd a kiegyenlítés megtörténtekor a partner egyenlege eltűnik, miközben költségként és pénzeszköz terhelésként is kontírozva lett (két kontírozási bizonylaton) a gazdasági esemény.

 

A valódi szállítói számlákat a szállítói pénzügyi bizonylatoktól külön bizonylattömbök alkalmazásával tudjuk megkülönböztetni.

 

A szállítói kézi számla rögzítése során az adatokat az operátornak kell megadni, mivel a gépi számla készítéskor nem áll rendelkezésre a számla létrehozás alapjául szolgáló raktári mozgás bizonylat. Az adatrögzítés folyamata az elmentett séma alapján történő számla előállítással gyorsítható.

 

Adat karbantartási funkciók:

oÚj számla felvitele
oSzámla adatainak felvitele kézi inputtal