Az egyes árukatalógusokba tartozó áruk értékesítésének (bevétel) és beszerzésének (kiadás) pénzügyi jogcímeit, valamint további pénzügyi adatokat tartalmazó képernyőfül.
Jogosultságkód: 21207006

P1. BPjoKod varchar (8) NOT NULL , – Pénzügyi jogcím – Bevétel <A:00>
0 kód, vagy 1 - típusú jogcím (bevétel) fogadható el! fk: PPjoTor.PjoKod
Pl: 1141 – Irodaszer értékesítés
P2. BAfaJog varchar (8) NOT NULL , – ÁFA – Bevétel <A:KAzoAda.AfaPjB>
0 kód, vagy 1 - típusú jogcím (bevétel) fogadható el! fk: PPjoTor.PjoKod
A bevételi pénzügyi bizonylathoz (vevő számla) kapcsolódó áru tétel áfa tartalmának pénzügyi jogcíme.
Pl: 191 – Fizetendő áfa
P3. EPjoKod varchar (8) NOT NULL , – Pénzügyi jogcím – Kiadás <A:00>
0 kód, vagy 2 - típusú jogcím (kiadás) fogadható el! fk: PPjoTor.PjoKod
Pl: 2456 – Irodaszer vásárlás
P4. EAfaJog varchar (8) NOT NULL , – ÁFA – Kiadás <A:KAzoAda.AfaPjK>
0 kód, vagy 2 - típusú jogcím (kiadás) fogadható el! fk: PPjoTor.PjoKod
A kiadási pénzügyi bizonylathoz (szállító számla) kapcsolódó áru tétel áfa tartalmának pénzügyi jogcíme.
Pl: 291 – Levonható áfa
P5. TurKol varchar (1) NOT NULL , – Türelmi idős kölcsön tárgyévi törlesztés
(I/N) Termelői kölcsönök megkülönböztetésére szolgáló kód.
P6. LevPri varchar (2) NOT NULL , – Levonási prioritás
Pénzügyi bizonylatok (szállító – vevő) kompenzációja során az ellenbizonylatokat a program első árujuk árukatalógusának prioritás kód szerinti növekvő sorrendjében jeleníti meg, és jóváhagyás esetén ebben a sorrendben vonja le.